中國人民政治協(xié)商會議岳陽市委員會2025年度 部門預算 |
目錄 |
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第一部分 2025年部門預算說明 |
第二部分 2025年部門預算公開表格 |
1、收支總表 |
2、收入總表 |
3、支出總表 |
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) |
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) |
6、財政撥款收支總表 |
7、一般公共預算支出表 |
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) |
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) |
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) |
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) |
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) |
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) |
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
15、政府性基金預算支出表 |
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) |
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) |
18、國有資本經(jīng)營預算支出表 |
19、財政專戶管理資金預算支出表 |
20、專項資金預算匯總表 |
21、項目支出績效目標表 |
22、部門整體支出績效目標表 |
23、一般公共預算基本支出表 |
注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 |
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第一部分 2025年部門預算說明 |
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一、部門基本概況 |
(一)職能職責 |
1.負責組織實施政協(xié)章程規(guī)定的任務和全國政協(xié)、湖南省政協(xié)所作的決議,履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政的職能。 2.負責市政協(xié)全體委員會議、常務委員會議、主席會議、專題議政性常委會議的會務工作。組織實施市政協(xié)全體委員會議、常務委員會議、主席會議的決議、決定。 3.負責會同市委辦、市政府辦制訂年度調(diào)研協(xié)商監(jiān)督計劃。 4.整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。 6.負責委員視察、調(diào)查、評議、參觀、學習、座談、研討等活動的具體組織和服務工作。 7.密切與市委、市政府有關(guān)部門和縣(市、區(qū))政協(xié)的工作聯(lián)系;負責聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、市知聯(lián)會。 8.負責市政協(xié)機關(guān)的機構(gòu)編制、人事管理和機關(guān)事務管理工作。 9.承辦市政協(xié)全體委員會議、常務委員會議、主席會議交辦的其它事項。
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(二)機構(gòu)設(shè)置 |
根據(jù)編辦核定,市政協(xié)機關(guān)辦事機構(gòu)2個和專門委員會7個,共9個正處級機構(gòu),分別為辦公室、研究室、委員學習聯(lián)絡(luò)委員會、提案委員會、經(jīng)濟科技和外事委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、文化教育衛(wèi)生體育和文史委員會、社會法制和民族宗教委員。辦公室內(nèi)設(shè)6個職能科室,分別為辦公室秘書科、財務科、政工科、法制信訪科、課題預研科、宣傳信息科。研究室內(nèi)設(shè)綜合科,提案委員會下設(shè)綜合科、提案督辦科,其他6個專門工作委員會各分別內(nèi)設(shè)綜合科。機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、離退休人員管理服務科按有關(guān)章程和規(guī)定設(shè)置。核定辦公室正科級事業(yè)單位2個,即新聞宣傳中心和政協(xié)委員服務中心。核定市政協(xié)機關(guān)行政編制44+2個(不含市政協(xié)領(lǐng)導編制,其中周轉(zhuǎn)編制2個),機關(guān)后勤服務事業(yè)編制9個,全額事業(yè)編制17個。
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二、部門預算構(gòu)成 |
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本單位預算僅含本級預算。 |
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三、部門收支總體情況 |
本部門2025年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。 |
(一)收入預算 |
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年度本部門收入預算2026.31萬元,其中,一般公共預算撥款2026.31萬元,政府性基金預算資金0.00萬元(所以公開的附件17為空),國有資本經(jīng)營預算資金0.00萬元(所以公開的附件18為空),財政專戶管理資金0.00萬元(所以公開的附件19為空),上級補助收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2)本部門2025年收入較去年減少330.75萬元,主要是因為一項目收入預算減少;二有人員退休導致人員經(jīng)費收入預算減少。 |
(二)支出預算 |
2025年本部門支出預算2026.31萬元,其中,201一般公共服務支出1683.80萬元,208社會保障和就業(yè)支出132.16萬元,210衛(wèi)生健康支出121.74萬元,221住房保障支出88.61萬元,支出較去年減少330.75萬元,主要是因為一項目支出預算減少;二有人員退休導致人員經(jīng)費支出預算減少。 |
四、一般公共預算撥款支出預算 |
2025年一般公共預算撥款支出預算2026.31萬元,其中,201一般公共服務支出1683.80萬元,占83.1%;208社會保障和就業(yè)支出132.16萬元,占6.52%;210衛(wèi)生健康支出121.74萬元,占6.01%;221住房保障支出88.61萬元,占4.37%;具體安排情況如下: |
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為1644.81萬元(數(shù)據(jù)來源見表23),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。 |
(二)項目支出:2025年項目支出年初預算數(shù)為381.50萬元(數(shù)據(jù)來源見表20),是指部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金等。其中:日常工作經(jīng)費專項支出381.50萬元,主要用于全年一次的政協(xié)全體會議及常務委員會議等會議方面;辦公樓物業(yè)、臨聘人員勞務費運轉(zhuǎn)保障方面;開展重點調(diào)研、督辦提案、課題研究等工作,切實履行政協(xié)政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能方面。 |
五、政府性基金預算支出 |
2025年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)為空。 |
六、其他重要事項的情況說明 |
(一)機關(guān)運行經(jīng)費 |
本部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款295.31萬元(數(shù)據(jù)來源見表12),比上一年減少15.04萬元,降低4.85%。主要原因一是預算人數(shù)減少;二是公務車輛核減,公務用車運行費減少。 |
(二)“三公”經(jīng)費預算 |
本部門2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)89.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務接待費20.00萬元,因公出國(境)費15.00萬元,公務用車購置及運行費54.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費37.00萬元)。2025年三公經(jīng)費預算較上年減少19萬元,主要原因一是2024年有購置公務用車預算;二是公務車輛減少,公務用車運行費減少。 |
(三)一般性支出情況 |
本部門2025年會議費預算0.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表13會議費、培訓費),會議費列支主要來源于項目支出日常工作經(jīng)費中,擬召開60次會議,人數(shù)2800余人,內(nèi)容為1次政協(xié)全體會議、政協(xié)常務委員會議、界別協(xié)商會、政協(xié)工作會議等;培訓費預算0.00萬元,培訓費列支主要來源于項目支出日常工作經(jīng)費中,擬開展10次培訓,人數(shù)600余人,內(nèi)容為政協(xié)委員、政協(xié)機關(guān)干部為政協(xié)履職及政協(xié)業(yè)務知識培訓;2025年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。 |
(四)政府采購情況 |
本部門2025年政府采購預算總額605.84萬元,其中工程類35萬元,貨物類103.32萬元,服務類467.52萬元。 |
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況 |
截至上年底,本部門共有車輛10輛,其中領(lǐng)導干部用車1輛,一般公務用車5輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 2025年擬報廢處置車輛0輛,其中:報廢處置領(lǐng)導干部用車0輛,報廢處置一般公務用車0輛,報廢處置其他用車0輛,報廢處置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,報廢處置單位價值100萬元以上通用設(shè)備0臺。擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。 2025年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等(2025年1月已無償調(diào)劑的1輛公務用車至機關(guān)事務管理局,將于2025年在賬務系統(tǒng)中做資產(chǎn)調(diào)劑)。
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(六)預算績效目標說明 |
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為2026.31萬元,其中,基本支出1644.81萬元,項目支出381.50萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。 |
七、名詞解釋 |
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 |
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映部門公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 |
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第二部分 2025年部門預算公開表格 |
1、收支總表 |
2、收入總表 |
3、支出總表 |
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) |
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) |
6、財政撥款收支總表 |
7、一般公共預算支出表 |
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) |
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) |
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) |
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) |
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) |
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) |
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
15、政府性基金預算支出表 |
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) |
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) |
18、國有資本經(jīng)營預算支出表 |
19、財政專戶管理資金預算支出表 |
20、專項資金預算匯總表 |
21、項目支出績效目標表 |
22、部門整體支出績效目標表 |
23、一般公共預算基本支出表 |
注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 |